旭光鄉(xiāng)人民政府部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī),執(zhí)行上級政府決定和命令,擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施,并有效的組織實施;
2、組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整;
3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整;
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作,負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定;
5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個,包括:鄉(xiāng)政府、民政所、計生辦、農(nóng)經(jīng)站、村建站、文化站和勞保所。
本部門2018年年末編制人數(shù)1547人,其中事業(yè)編制 1547 人;年末實有人數(shù)1247人,其中在職人員1247人。
第二部分 2018年度部門決算表(詳見附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計2028.86萬元,其中無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,本年收入合計2028.86萬元,較2017年(減少)1284.91萬元,下降38.77%。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2028.86萬元,占100 %;其中政府性基金收入40.7萬元,無事業(yè)收入,無經(jīng)營收入,無其他收入。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計2028.86萬元,其中本年支出合計2028.86萬元,較2017年減少1284.91萬元,下降38.77 %,年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,收支平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出461.6萬元,占1.45 %;項目支出1567.26萬元,占45.18%;無經(jīng)營支出和其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2028.86萬元,決算數(shù)為2028.86萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為141.75萬元,決算數(shù)為 141.75萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.28萬元,決算數(shù)為 61.28 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(三)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為24.19萬元,決算數(shù)為24.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1561.91萬元,決算數(shù)為1561.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為199.03萬元,決算數(shù)為199.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出461.6萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費支出260.97萬元,較2017年減少99.01萬元,增長(下降)27.51 %,主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
(二)日常公用經(jīng)費支出200.62 萬元,較2017年增加105.62 萬元,增長111.18 %,主要原因是:辦公費、維修費、其他商品服務(wù)支出等支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為43萬元,決算數(shù)為43萬元,完成預(yù)算的100%。其中:
(一)無因公出國(境)支出預(yù)算和支出。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 35 萬元,決算數(shù)為 35 萬元,完成預(yù)算的100%,全年因公接待256批次,共計2769人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 8 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為8 萬元,決算數(shù)為 8 萬元,完成預(yù)算的100%。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元(與部門決算行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)持平。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、機要通信用車 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 0 輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入為 40.7 萬元,支出決算數(shù)為40.7 萬元,其中,政府性基金預(yù)算財政撥款支出具體結(jié)構(gòu)為:國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出40.7萬元,占100%。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)“三公”經(jīng)費支出:指政府部門人員在因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的支出。